区审计局召开关于本级预算执行及其他财政收支审计集中进点会议
- 发布日期:2024-02-29 浏览次数:422
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日前,区审计局组织召开2023年区本级预算执行及其他财政收支审计集中进点会议。
此次审计,涉及10个部门,共开展21个审计项目。会议宣读了2023年度预算执行及其他财政收支审计工作方案,强调了“八不准”工作纪律,相关被审计单位分别作了表态发言。
会议强调,要强化对审计工作的认识。开展财政预算执行审计是《审计法》《预算法》赋予审计机关的法定职责,对于提高财政资金使用效益、推进改革和健全完善制度具有重要作用,更是落实习近平总书记重要讲话精神的一项具体工作,各单位要充分认识预算执行审计的重要性。
会议要求,要认真配合做好审计工作。审计工作时间紧、年度长、涉及面广,相关单位要按照审计组的要求,积极主动支持配合,及时、准确、完整地提供相关资料,并按要求进行承诺。要加强信息沟通交流、提高工作实效,共同促进审计工作任务高质高效完成。
会议要求,要切实履行审计整改责任。对审计指出的问题要采取积极措施加强整改落实,主要领导要切实担负起整改第一责任人职责,亲自挂帅,加大对整改落实工作的督导,定期调度进展情况,按期报送整改结果。要坚持问题导向,建立健全整改长效机制,确保审计整改取得实实在在的成效。
会议强调,要着力提升审计工作质量。各审计组要严格审计质量管理,做好审计取证,全面客观反映情况,提出有针对性的意见建议,充分发挥审计监督作用。要认真贯彻落实中央八项规定精神,严格遵守审计“八不准”工作纪律,依法依规审计,树立良好的审计形象。
被审计单位主要负责同志表示,将高度重视并全力积极配合审计组开展工作,及时准确地提供相关凭证,秉持实事求是精神,严格落实审计整改主体责任制,积极推动发现问题整改到位。
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